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风险导向内部审计实务

课程价格:认证会员可见

课程时长:2-3天/6小时

上课方式:公开课

授课讲师: 王楠沫

授课对象:内审、内控、财务经理和主管;审计部相关人员;会计师事务所审计人员

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课程简介
授课时间 2-3天/6小时
授课对象 内审、内控、财务经理和主管;审计部相关人员;会计师事务所审计人员
授课方式 讲解+工具+方法+训练+点评
课程背景

内部审计正由传统的财务审计向内控审计、管理审计与风险审计为重点的风险导 向审计转变。如何突破传统审计障碍,精准把握审计脉搏,练就高超实战技巧,是摆 在内审人员面前的一道难题,您是否经常会碰到以下问题:

企业内部审计工作涉及到方方面面,到底该如何抓重点,更能凸显内审价值呢? 公司领导不重视内审,认为审计是成本中心,如何才能获得领导支持呢?

业务部门对内审人员颇多敌视,如何与被审单位沟通和化解冲突呢?

目前审计方式仍是现场事后审计,程序繁琐、效率不高,是否有更好的方式和技术呢? 如何说服领导和被审单位,接受我们的审计建议呢?


课程目标

【把握核心重点】把握内部审计职能发展方向,清晰内审角色定位

【建立高效团队】了解如何打造一支与时俱进、高绩效的内审队伍

【掌握实战技巧】掌握内审先进技术、方法,学会实施风险导向审计

【项目实务指导】指导风险导向审计在不同类型审计项目重点的具体应用

 


课程大纲

一、新时期内部价值提升之道

内部审计师使命与角色定位

内部审计师价值创造之道

战略目标达成——管理变革、业务流程改进、内部咨询

强化风险管理——风险管理框架、合规监察、风险防范

 

二、风险导向审计的计划与实施

风险导向审计的灵魂——风险评估

风险识别:定期风险扫描,建立风险地图

评估方法:流程分析识别法、风险清单识别法

风险排序:评估潜在审计对象的风险水平并排序

风险应对:建立风险矩阵和应对策略图

项目成功的关键,风险导向审计计划的制定

根据风险评估的结果选定审计对象

“内审航海图”审计工作方案的制定

“众志成城”审计前项目组工作介绍

以风险为导向审计项目实施

分析性程序及符合性测试

 实质性测试及详细审查

 

三、内部审计的技术方法与实战技巧

内部审计工具运用    

过程描述的方面及流程图的制作诀窍      

分析性复核技术      

抽样技术在审计实战中的运用     

案例分析:

风险和控制的自我评价

操作审核与实战技巧  

案例分析:

案例1:武钢的“内审三部曲”

       舞弊与疏忽的防范 

案例2:新时代的审计——IBM

       风险与控制自我评估  

拓展应用:

    数据收集工具和技术

讨论1:重新审视我们的内部审计流程?

       计算机化审计工具和技术     

讨论2:审计工作如何获得领导的支持

       审计线索发现的12个方法    

          

四、不同类型审计业务的实务指导

找到企业控制运行缺陷——内部控制的自我评价

COSO框架与内部控制规范特点和运用

业务流程关键控制点与风险识别

工作推进与自我评价的七大方法

内部控制缺陷认定程序、标准与跟踪整改

内部控制自我评价报告应该怎么写?

揪出企业的“魔鬼”——职业舞弊调查

舞弊三角模型介绍

舞弊识别技巧与常见舞弊的类型

奔福德定律及其在欺诈审计中的应用

从舞弊识别到舞弊防范

让“弄虚作假”浮出水面——采购业务审计

鉴定领导“功过是非”——经济责任审计

让企业“血脉通畅”——资金循环审计

 

五、成就卓越审计的通用技能提升

审计过程中的有效沟通与冲突管理

内部审计中应注意发挥非语言的沟通作用

内部审计冲突管理的方法

与被审计单位沟通审计结果的技巧

向领导汇报审计结果的几大关键

管理审计中的咨询服务——堵塞漏洞所在,完善企业流程

内部审计项目管理行为科学化

如何发挥审计的影响力

案例分析:

案例3:审计工作的难点和压力疏导

案例4:“吃差价暗度陈仓”审计案例

拓展应用:应用3:组织公司内部审计的关键要素

          讨论4:如何让领导和审计对象接受我们的管理建议

 

内部审计是帮助银行查找内部财务流程、项目管理与运作、资金运转等各环节漏洞的有效 工具,是内部控制体系的一部分,课程从内审的准备、流程、实施、改善全方位的介绍一个完整的子体系。

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